Estudio de las acciones adoptadas por la Administración para la puesta en práctica de las recomendaciones, del informe de control interno n.° ICI-02-2015, relativo al análisis del control interno de los procedimientos para ...
Determina el grado de cumplimiento por parte de la Administración, en la implementación de las recomendaciones giradas mediante el informe de control Interno n.° ICI-07-2014, relativo a la auditoría del servicio de cedulación ...
Evalua el grado de satisfacción respecto a la implementación de las disposiciones dadas por la Contraloría General de la República sobre la seguridad informatica del sistema de certificaciones con bases de datos locales.
Detemina el grado de ejecución de las recomendaciones emitidas en el informe, para cual se realizó un examen de la documentación, aplicación de cuestionarios, entrevistas a los funcionarios desarrolladores y encargados ...
Informe del estado de las acciones administrativas dispuestas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe IES-02-2013 sobre la estructura presupuestaria
Analiza aspectos relativos a la gestión de calidad y riesgos; marco de seguridad de la información; compromiso del personal con la seguridad; seguridad física, ambiental, en operaciones y comunicaciones; control de acceso; ...
Informe de las acciones relativas al seguimiento de informes de control interno y servicios preventivos de advertencia emitidos durante el periodo 2013-2015
Informe parcial de evaluación de las acciones de seguimiento de informes de control interno y servicios preventivos durante el periodo 2013-2015. El análisis se concretó a las gestiones efectuadas por la Administración ...
Comprende la evaluación de las labores ejecutadas por la Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Elecciones durante el año 2006, de conformidad con la programación incluida en el plan anual de trabajo
Comprende la evaluación de las labores ejecutadas por la Auditoría Interna durante el 2010, de conformidad con la planificación que se establece en el Auditoría Interna
Comprende la evaluación de las labores ejecutadas por la Auditoría Interna del 1° al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con la planificación establecida en el respectivo Plan Anual de Trabajo