Analiza aspectos relativos a la implementación de TI, implementación de software, definición y administración de acuerdos de servicio, atención de requerimientos de los usuarios de TI, manejo de incidentes y seguimiento ...
Resultados del estudio del control interno implementado en los procesos operativos y de gestión de los procesos operativos y de gestión a cargo de la Oficialía Mayor Civil y de la Unidad de Tarjeta de Identidad de Menores
Analiza aspectos relativos a la gestión de calidad y riesgos; marco de seguridad de la información; compromiso del personal con la seguridad; seguridad física, ambiental, en operaciones y comunicaciones; control de acceso; ...
Informa el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a la Dirección General de Estratégia Tecnológica, como resultado de la auditoría realizada a la Sección de Servicio al Cliente de TI, del Departamento ...
Evalúa las acciones adoptadas por la Administración para la puesta en práctica de las recomendaciones a las áreas de Infraestructura y Seguridad de la Dirección General de Estrategia Tecnológica
Determina el grado de cumplimiento por parte de la Administración, en la implementación de las recomendaciones giradas mediante el informe de control Interno n.° ICI-07-2014, relativo a la auditoría del servicio de cedulación ...
Evalúa las acciones administrativas dispuestas a efecto de corregir las situaciones comunicadas en relación con el estudio de auditoría sobre el Programa Electoral de Escrutinio, en cuanto a los procedimientos de control ...
Informe sobre el cumplimiento de las acciones adoptadas por la Administración para la puesta en práctica de las recomendaciones, a partir de la fecha de comunicación de los resultados de los estudios y hasta el 06 de junio ...
Evalúa las acciones adoptadas por la Administración para la puesta en práctica de las recomendaciones, a partir de la fecha de comunicación de los resultados de los estudios y hasta el 30 de marzo de 2016. Asimismo, se ...
Informe sobre el grado de cumplimiento, por parte de la Administración, en la implementación de las recomendaciones giradas mediante informe n.° ICI-12/2014
Comprende la evaluación de las labores ejecutadas por la Auditoría Interna del 1° al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con la planificación establecida en el respectivo Plan Anual de Trabajo
Comprende la evaluación de las labores ejecutadas por la Auditoría Interna durante el 2010, de conformidad con la planificación que se establece en el Auditoría Interna